本报讯(实习记者魏进)11月25日,“审计署来我院2004年度审计工作动员大会”召开。我院副院长高全立,中央纪委驻院纪检组组长李秋芳出席并讲话。
针对这次审计工作,高全立提出了三点要求:一是各级财务预算单位要按照预算安排和有关规定,进行自查、自行整改,主动接受审计;二是要积极配合审计部门的工作,根据审计单位的要求和部署,审计工作安排到哪个部门,哪个部门的领导要高度重视,审计工作延伸到哪一级,哪一级要积极创造条件,保证工作落实到位;三是要根据审计中反映出的问题,认真研究、切实改正提高。
李秋芳在讲话中指出,近年来,国家审计署科学工程审计局与我院共同开展了审计监督共建工作,对于提高我院各级财务部门的管理水平起到了积极的推动作用。依靠国家审计署的指导、监督和推动,有利于进一步提高我院的财务管理水平和资金使用效益。此次国家审计将通过独立检查会计账目,对于财政预算执行情况以及预算外资金管理使用情况的真实性、合法性和效益进行审计监督。
李秋芳强调,国家审计署对我院进行的审计工作,具有重要的意义和作用。第一,有利于维护财经法纪,规范财务管理。近年来,通过内部审计和执法监察发现,由于制度不够健全,监督检查力度不够,我院一些单位不同程度地存在财经纪律松弛、管理不够有序,国有资产流失等问题,甚至发生了一些违纪违法案件。审计机关通过依法审计,检查被审计单位是否严格遵守国家财经法规,及时发现和查处挤占挪用、损失浪费、贪污盗窃等违法违纪问题,从维护法律尊严的高度,提出完善和改进财务管理的建议,必然促使被审计单位依法管理、依法经营,同时,也会依法保护被审计单位的合法权益。第二,有利于提高财政资金和预算外资金的使用效益。我院虽然是科研事业单位,但财务活动也比较复杂,各单位、各部门的财务管理水平参差不齐。通过审计监督,对被审计单位财务管理存在问题进行综合分析,可以及时提出意见和建议,帮助各单位健全自我约束机制,进一步提高预算内和预算外资金的使用效益。第三,有利于促进廉政建设。经济领域中的违法犯罪问题最终都要反映到财务收支上来。如果缺乏健全的监督制约机制,对于有决策权又有执行权掌握钱物的部门、单位和个人,权力就可能被滥用,从而滋生腐败。通过审计财务收支情况,既可以发挥审计机关的帮助、提醒、预警作用,促使被审计单位规范管理,防范腐败,更好地贯彻落实党风廉政建设的有关规定;又可以及时发现违法犯罪问题的线索,帮助纪检监察和司法机关查处大案、要案,在惩治腐败、促进廉政建设中发挥应有的作用。
李秋芳要求,我院各单位、各部门的审计工作要做到以下四点:一是真诚欢迎,各单位、各部门要以正确、健康的心态认识审计工作,把审计工作当成监督、促进和帮助我院搞好财务管理的好事来对待。二是积极配合,在审计工作进行中,各单位、各部门一定要做到不隐瞒、不虚衍,按照审计署的规定,确实提供各种真实的、全部的会计资料,安排好审计活动需要的工作条件。三是认真整改,各单位、各部门一旦被指出管理上存在问题和漏洞,一定要按照要求,认真提出整改方案,采取切实措施,加强规范管理,杜绝问题发生。四是主动自查自纠,即使审计组没有延伸审计的单位或部门,也要以此为契机,认真进行自查自纠,完善财务管理制度,减少和避免违纪违法问题的发生。
国家审计署科学工程审计局局长刘实作了审计动员。他介绍了审计工作的思路、任务和要求,就财务管理上存在的一些问题进行了分析,提出了六项要求:摸清家底、揭露问题、规范管理、促进改革、制约权力和提高效率。
会议由财计局局长施鹤安主持。国家审计署科学工程审计局局长助理张美美,我院监察局副局长刘克平出席会议。来自我院各单位分管行政和财务管理工作的所局领导、办公室主任和主管会计等100余人参加了会议。
审计署来我院2004年度审计工作动员大会”召开积极配合国家审计工作贯彻落实党风廉政建设
魏进